DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 22.10.09 AL 28.10.09

in pubblicazione per dieci giorni

N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
1545 28.9.09 Approvazione atto di cottimo e certificato di regolare esecuzione per lavori specialistici elettrici relativi alla reinstallazione della gabbia di Faraday su palestra e spostamento impianto cablaggio presso la scuola media "O. Barnaba" - Ditta Adriatica Elettrica snc da Ostuni. Importo € 11.803,00. 29.10.09
1581 2.10.09 Liquidazione lavori di realizzazione di un marciapiede e muretto a secco lungo il tratto stradale di via per Martina Franca, compreso tra la lottizzazione Semerano e la Stazione dei Carabinieri e realizzazione di marciapiede in via Giovanni XXIII° - Ditta Epifani Francesco da Ostuni. Importo e 32.274,00. 29.10.09
1597 6.10.09 DGR 248/09. Attuazione intesa istituzionale del 28.1.09 per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici. Liquidazione ditte diverse per interventi presso gli edifici scolastici per complessivi € 6.930,30. 29.10.09
1691 22.10.09 Ricovero di un minore presso la Casa Famiglia Prisma di Ostuni. Impegno di spesa di € 5.741,00 per il periodo 12 ottobre - 31 dicembre 2009. 29.10.09
1692 22.10.09 Programma nazionale profughi e rifugiati. Erogazione contributo a Ente Gestore - 3^ quota di € 51.976,00. 29.10.09
1693 22.10.09 Anziano ospiti di vari Istituti d'Assistenza - Liquidazione fattura mese di settembre 2009 a RSSA "Villa Iris" di mesagne per un importo di € 237,00. 29.10.09
1694 22.10.09 Iniziativa "Settimana dei Bambini del Mediterraneo" 11^ Edizione: ulteriore impegno di spesa di € 14.100,00. Anticipazione all'economo. 29.10.09
1695 22.10.09 Approvazione capitolato d'oneri per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali denominati "Palazzetto Tensostatico e Palazzetto dello Sport" 29.10.09
1696 22.10.09 Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti e carcasse di animali abbandonati su arrre pubbliche. € 227,70. 29.10.09
1697 23.10.09 Liquidazione lavori per dotazione di apertura automatica serrande presso la Scuola Elementare "E.Pessina" - Ditta D'Ippolito Angelo da Ostuni. Importo € 750,00. 29.10.09
1698 23.10.09 Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgvo n. 267/00 ed ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per Lavori Servizi e Fornitura in economia del Comune di Ostuni approvato con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi siti in via Petrolla in località Villanova e in via N. Sansone 68. Ditta Tanzariello Gianfranco da Ostuni. Importo e 18.236,55. 29.10.09
1699 23.10.09 Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) Premialità regionale - delibera CIPE 20/04 - Qualificazione ambientale delle aree urbane - Progetto "EMAS Ostuni 21" - Impegno di spesa per € 188.377,91. 29.10.09
1700 23.10.09 Liquidazione di spesa alla Società ELDA SOFT per la fornitura di una licenza aggiuntiva del Sistema Informativo Alice 03 - Urbanistica - Importo € 815,00. 29.10.09
1701 23.10.09 Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) Premialità regionale - delibera CIPE 20/04 - Qualificazione ambientale delle aree urbane - Progetto "EMAS Ostuni 21" - Approvazione avviso di selezione per il conferimento di co.co.co. a n. 4 esperti. 29.10.09
1702 26.10.09 Lavori di recupero ambientale delle aree limitrofe la Chiesa della Madonna della Nova - determina a contrarre - Indizione gara. 29.10.09
1703 26.10.09 Esecuzione di deliberazione di G.M. n. 45 del 6.3.09. Conferimento gradi di Maresciallo Capo a due appartenenti al Comando fd P.M. 29.10.09
1704 26.10.09 Servizio di collaborazione nei pressi degli istituti scolastici primari della città. Affidamento diretto della copertura assicurativa dei rischi gravanti sul personale convenzionato € 620,00. 29.10.09
1705 26.10.09 Servizio di collaborazione nei pressi degli istituti scolastici primari della città. Liquidazione premio assicurativo a copertura dei rischi gravanti sul personale convenzionato, settembre 2009/giugno 2010. € 620,00. 29.10.09
1706 26.10.09 Impegno di spesa per l'accertamento dei requisiti psicofisici all'uso delle armi da sparo . Corpo di P.M. - Anno 2009 - € 1.400,00 - Anticipazione all'economo comunale. 29.10.09
1707 26.10.09 SOSPESA  
1708 26.10.09 Impegno di spesa per costo impianto microchips d'identificazione dei cani randagi ospitati presso il canile comunale - Legge n. 281/91 e L.R. n. 12/95 di € 1.000,00. 29.10.09
1709 26.10.09 Liquidazione lavori per la pulizia igienica dei locali costituendi il Museo di Civiltà Preclassiche - Ditta Penelope Coop. Sociale Onlus da Ostuni - Importo € 3.600,00. 29.10.09
1710 26.10.09 Fornitura arredi scolastici per il 2° Circolo Didattico. Impegno di spesa di € 210,00. 29.10.09
1711 26.10.09 Liquidazione fatture n. 1532/B del 13.10.09 della ditta magellano Brindisi di € 391,20 e n. V3/97986 del 14.10.09 della ditta CDC POINT spa Pontedera (PI) di € 402,98. 29.10.09
1712 26.10.09 Impegno di € 11.338,82 per l'ampliamento del sistema telefonico esistente. 29.10.09
1713 26.10.09 Interventi di rimozione e sistemazione cavi elettrici in uffici del 1° Settore. Liquidazione fattura di e 1.260,00. 29.10.09
1714 26.10.09 Comune di Ostuni c/Epifani Generoso - Registrazione sentenza Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni - n. 39/09 - Importo € 811.54. 29.10.09
1715 26.10.09 Comune di Ostuni c/Ortofrutticola srl - Registrazione sentenza Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni - n. 40/09 - Importo € 917.04. 29.10.09
1716 27.10.09 Trasferimento della minore F.A. e della madre dal Villaggio SOS di Ostuni all'Istituto Annibale di Francia di Oria. 29.10.09
1717 27.10.09 Missione a Bari dell'istruttore amministrativo Buongiorno Leonardo per partecipazione a un corso di formazione organizzato dall'ISSEL il 5 e 6 novembre 2009 - Impegno di spesa - Anticipazione all'economo di € 800,00. 29.10.09
1718 27.10.09 Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli uffici comunali periodo 1.10.09 - 31.12.09. Impegno di spesa. 29.10.09
1719 27.10.09 Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'UTC - Settore Urbanistica periodo 1.8.09 - 31.10.09.  29.10.09
1720 27.10.09 Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'ufficio Pubblica Istruzione periodo 1.10.09 - 31.12.09.  29.10.09
1721 27.10.09 Lavori di sistemazione area perimetrale Madonna del pozzo. Importo complessivo € 50.000,00 - Impresa Edil Scavi di Schiavone Graziano da Ostuni. Provvedimenti. 29.10.09
1722 27.10.09 Presa d'atto verbale BL/B n. 534/09/CS del 13.10.09 della C.M.U. di Brindisi. 29.10.09
1723 27.10.09 Svolgimento di uno stage semestrale preso l'Avvocatura Comunale da parte della D.ssa Mariantonietta Specchia. € 50,00. 29.10.09
1724 28.10.09 Piano Sociale di Zona - Progetto n. 7/2 "Affido familiare e adozioni". Liquidazione fattura per un importo di € 540,00. 29.10.09
1725 28.10.09 Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione del centro Diurno socio-educativo "Il volo di Icaro" (2010-2015) - Ulteriore proroga del contratto di appalto. 29.10.09
1726 28.10.09 Approvazione Capitolato e schema di convenzione per l'appalto del servizio di trasporto sociale dei disabili. 29.10.09
1727 28.10.09 Anziani ospiti della Casa di Riposo comunale secondo il dettato dell'art. 1 del Contratto di Appalto. 29.10.09
1728 28.10.09 Anziani ospiti dei vari Istituti d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di settembre 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un importo di € 1.861,81. 29.10.09
   
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