DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 07.05.09 AL 13.05.09

in pubblicazione per dieci giorni

N. Data Sett.

OGGETTO

Pubbl.
451 19.3.09

SOSPESA

 
504 1.4.09

SOSPESA

 
732 7.5.09

Lavori di sostituzione vetri agli immobili comunali - Ditta Nuova Vetreria di Semerano Nicola da Ostuni. Liquidazione fatture € 491,64.

14.5.09
733 7.5.09

Acquisto materiale promozionale Bandiera Blu. Impegno di spesa € 1.272,00.

14.5.09
734 7.5.09

Protocollo d'intesa e successivo Accordo di programma stipulato in data 5.10.05 fra Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale Pubblica nel piano di Zona 167 in variante al PRG ai sensi dell'art. 51 della L. n. 865/71 - complesso di edilizia residenziale pubblica - Affidamento incarico esterno di collaudo tecnico-amministrativo alla Commissione composta dall'Arch. D'Angelo Giuseppe e dal P.I. Palmieri Natale.

14.5.09
735 7.5.09

Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria stradale dell'area ricompresa tra Viale Pola, Via Di Vittorio, Via Villafranca e Via O.P.Orlando. Importo progetto € 650.000,00. Appaltatore Vetrano Salvatore da Veglie. Affidamento incarico esterno per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale all'Ing. Gianfranco Tonti.

14.5.09
736 7.5.09

Riqualificazione SS 16 Sud incrocio Torre Pozzelle - Ingresso Zona Artigianale S. Caterina. Importo progetto € 460.000,00. Affidamento incarico estreno per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale all'Ing. Stefano Tomassi.

14.5.09
737 7.5.09

Protocollo d'intesa e successivo Accordo di programma stipulato in data 5.10.05 fra Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale Pubblica nel piano di Zona 167 in variante al PRG ai sensi dell'art. 51 della L. n. 865/71 - Affidamento incarico esterno di collaudo statico all'Arch. D'Angelo Giuseppe.

14.5.09
738 7.5.09

Integrazione determinazione n. 574/09 di autorizzazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee, Provinciali e Comunali del 6 e 7 giugno p.v..

14.5.09
739 7.5.09

Liquidazione indennità di missione di e 696,05 all'Ing. Giovanni Spalluto e Ing. Donato Bari per partecipazione al Seminario tecnico sulle pavimentazioni stradali svoltosi a Matera il 27.3.09.

14.5.09
740 7.5.09

Anticipazione di fondi all'Economo Comunale per missioni del Sindaco e degli Amministratori Comunali € 1.000,00.

14.5.09
741 8.5.09

Lavori di adeguamento norme di sicurezza e prevenzione incendi per scuole d'infanzia: G. Rodari - A. Moro - W. Disney - C. Collodi - CUP: F18I07000040006 per l'importo di € 180.000,00.

14.5.09
742 11.5.09

Impegno di spesa per iniziative riguardanti la tutela dell'ambiente e la protezione della natura. Importo € 15.000,00.

14.5.09
743 8.5.09

Organizzazione di concerti musicali presso il Foro Boario a cura della Società Delta Concerti di Bari. Impegno di spesa di € 15.000,00.

14.5.09
744 8.5.09

Partecipazione della Società Sportiva Ostuni Sport al Torneo di Calcio Giovanile ad Ascoli Piceno. Impegno di spesa di € 500,00.

14.5.09
745 8.5.09

Contributo in favore del Bici Club di Ostuni per la organizzazione della manifestazione ciclistica "VII° Giro dell'Arcobaleno - V^ Granfondo circuito dei Mondiali '76. Impegno di spesa di € 2.000,00.

14.5.09
746 8.5.09

Contributo comunale in favore del Gruppo Folk Città Bianca per la partecipazione alla iniziativa "Riva viva, viva riva" di Riva del Garda. € 500,00.

14.5.09
747 8.5.09

Lavori di allaccio alla rete del gas metano per la struttura sportiva sita in via M.G. Palma di proprietà vomunale. Approvazione preventivo di spesa e relativa liquidazione alla Società Italcogim Energie spa. Importo € 2.174,23.

14.5.09
748 8.5.09

Liquidazione spese di € 877,30 per missioni a Roma del Sindaco, degli Assessori Buongiorno Agostino e Moro Cosimo e del funzionario Ing. Federico Ciraci per l'assolvimento di compiti istituzionali.

14.5.09
749 8.5.09

Piano di Zona - Fornitura arredamento completo per gli Uffici di Segretariato Sociale - Liquidazione in acconto della fattura della ditta "ARCOS ITALIA" per € 11.280,00.

14.5.09
750 8.5.09

Conferma incarico del medico competente dell'Ente - Dr. Fulvio Fornaro - Approvazione schema di contratto - Impegno di spesa di € 3.570,00 dal 1.6.09 al 31.12.09 e di € 2.550,00 sul bialncio pluriennale 2009/2011.

14.5.09
751 11.5.09

Liquidzione compensi al personale del 7° Settore "polizia Municipale" € 3.377,34. Straordinario gennaio-marzo 2009.

14.5.09
752 11.5.09

Festeggiamenti in onore di S. sebastinao, Protettore della Polizia Municipale - Liquidazione catering € 500,00.

14.5.09
753 11.5.09

Adesione alliniziativa "Spiagge e fondali puliti Clean Up the Med 2009". Contributo per l'acquisto di materiale promozionale € 50,00.

14.5.09
754 12.5.09

Progetto "Parco archeologico e naturale di Agnano" - Intrvento finanziato nell'ambito del PIS n. 11 Itinerario Turistico-Culturale BAROCCO PUGLIESE - Misura 2.1 POR Puglia 2000-2006. Approvazione e liquidazione saldo per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in dase di esecuzione e raggruppamento tecnici esterni incaricati - € 31.537,32.

14.5.09
755 12.5.09

Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta regionale - PIS n. 11 Itinerario Turistico-Culturale BAROCCO PUGLIESE - Approvazione 3° SAL e relativo certificato di pagamento del certificato di regolare esecuzioone e liquidazione saldo alla ditta Eredi Sale Antonio srl per lavori di ristrutturazione Casa del Parco ex Stazione F.S. - Fontevecchia - € 28.174,01.

14.5.09
756 12.5.09

Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 1.057,60 al Supermercato "C.S. srl" di Ostuni.

14.5.09
757 12.5.09

Festa della Madonna della Nova - Liquidazione contributo € 600,00.

14.5.09
758 12.5.09

Iniziativa del 1° Maggio 2009 in P.za Libertà - Liquidazione € 5.000,00.

14.5.09
759 12.5.09

Piano di Zona - Progetto "Affido e adozioni" - Conferimento incarico con contratto co.co.co..

14.5.09
760 12.5.09

Piano di Zona: progetto n. 4 bis: "Contributi per la casa" - Bando per l'assegnazione di n. 11 contributi per l'acquisto per la 1^ casa - Conclusione del procedimento istruttorio ed approvazione definitva delle graduatorie e degli elenchi degli esclusi.

14.5.09
761 12.5.09

Liquidazione lavoro straordinario al personale del 5° Settore -secondo bimestre 2009 per un importo di € 707,22.

14.5.09
762 12.5.09

Centro ricreativo per diversamente abili "Arcobaleno". Impegno di spesa per gita a S. Giovanni Rotondo per un importo di € 1.000,00 di cui € 250,00 anticipazione all'Economo Comunale.

14.5.09
763 12.5.09

Servizio di assistenza informatica gestione programma invalidità civile.

14.5.09
764 12.5.09

Realizzazione di un parcheggio in località Villanova - Stralcio del progetto di Ristrutturazione del Porto Turistico di Villanova - Determina a contrarre - Indizione gara.

14.5.09
765 12.5.09

Liquidazione lavoro straordinario 3° settore 2°bimestre 2009. € 1.340,32.

14.5.09
766 13.5.09

Servizio asilo nido. Liquidazione fatture di € 279,00.

14.5.09
767 13.5.09

Acquisto postazioni di tabelloni per la propaganda elettorale. Affidamento fornitura ditta PB spa per un importo di € 7.800,00 - Elezioni del 6 e 7 giugno 2009.

14.5.09
768 13.5.09

Liquidazione compenso per il mese di marzo 2009 alla Soc. Coop. Sociale "Il Cammino" per la gestione del canile/rifugio sito in Ostuni alla C.da barbagianni di e 4.603,50.

14.5.09
769 13.5.09

Liquidazione compenso per il mese di aprile 2009 alla Soc. Coop. Sociale "Il Cammino" per la gestione del canile/rifugio sito in Ostuni alla C.da barbagianni di e 4.603,50.

14.5.09
770 13.5.09

L. 285/97: sottoprogetti "Laboratorio Ostuni Città Ragazzi". Liquidazione fatture per un importo di e 278,64.

14.5.09
771 13.5.09

Liquidazione spese e competenze di domiciliazione in favore dell'Avv. Angelo vantaggiato del foro di Lecce - Domiciliazioni anno 2008 - Importo € 11.219,56.

14.5.09
772 13.5.09

Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato. Importo progetto € 210.000,00. Assunzione impegno di spesa di € 3.683,70 per il completamento del finanziamento dell'opera.

14.5.09
773 13.5.09

Liquidazione fattura al responsabile del servizio di prevenzione e protezione Ing. Oronzo Cellie - € 2.973,60.

14.5.09
   
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