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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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451 |
19.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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504 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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732 |
7.5.09 |
4° |
Lavori di sostituzione vetri agli immobili
comunali - Ditta Nuova Vetreria di Semerano
Nicola da Ostuni. Liquidazione fatture €
491,64. |
14.5.09 |
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733 |
7.5.09 |
6° |
Acquisto materiale promozionale Bandiera
Blu. Impegno di spesa € 1.272,00. |
14.5.09 |
|
734 |
7.5.09 |
4° |
Protocollo d'intesa e successivo Accordo di
programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale Pubblica nel piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della L. n. 865/71 - complesso
di edilizia residenziale pubblica -
Affidamento incarico esterno di collaudo
tecnico-amministrativo alla Commissione
composta dall'Arch. D'Angelo Giuseppe e dal
P.I. Palmieri Natale. |
14.5.09 |
|
735 |
7.5.09 |
4° |
Completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra Viale Pola, Via Di
Vittorio, Via Villafranca e Via O.P.Orlando.
Importo progetto € 650.000,00. Appaltatore
Vetrano Salvatore da Veglie. Affidamento
incarico esterno per collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera e
finale all'Ing. Gianfranco Tonti. |
14.5.09 |
|
736 |
7.5.09 |
4° |
Riqualificazione SS 16 Sud incrocio Torre
Pozzelle - Ingresso Zona Artigianale S.
Caterina. Importo progetto € 460.000,00.
Affidamento incarico estreno per collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera e
finale all'Ing. Stefano Tomassi. |
14.5.09 |
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737 |
7.5.09 |
4° |
Protocollo d'intesa e successivo Accordo di
programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale Pubblica nel piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della L. n. 865/71 -
Affidamento incarico esterno di collaudo
statico all'Arch. D'Angelo Giuseppe. |
14.5.09 |
|
738 |
7.5.09 |
1° |
Integrazione determinazione n. 574/09 di
autorizzazione lavoro straordinario in
occasione delle elezioni Europee,
Provinciali e Comunali del 6 e 7 giugno p.v.. |
14.5.09 |
|
739 |
7.5.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di e
696,05 all'Ing. Giovanni Spalluto e Ing.
Donato Bari per partecipazione al Seminario
tecnico sulle pavimentazioni stradali
svoltosi a Matera il 27.3.09. |
14.5.09 |
|
740 |
7.5.09 |
3° |
Anticipazione di fondi all'Economo Comunale
per missioni del Sindaco e degli
Amministratori Comunali € 1.000,00. |
14.5.09 |
|
741 |
8.5.09 |
3° |
Lavori di adeguamento norme di sicurezza e
prevenzione incendi per scuole d'infanzia:
G. Rodari - A. Moro - W. Disney - C. Collodi
- CUP: F18I07000040006 per l'importo di €
180.000,00. |
14.5.09 |
|
742 |
11.5.09 |
4° |
Impegno di spesa per iniziative riguardanti
la tutela dell'ambiente e la protezione
della natura. Importo € 15.000,00. |
14.5.09 |
|
743 |
8.5.09 |
6° |
Organizzazione di concerti musicali presso
il Foro Boario a cura della Società Delta
Concerti di Bari. Impegno di spesa di €
15.000,00. |
14.5.09 |
|
744 |
8.5.09 |
6° |
Partecipazione della Società Sportiva Ostuni
Sport al Torneo di Calcio Giovanile ad
Ascoli Piceno. Impegno di spesa di € 500,00. |
14.5.09 |
|
745 |
8.5.09 |
6° |
Contributo in favore del Bici Club di Ostuni
per la organizzazione della manifestazione
ciclistica "VII° Giro dell'Arcobaleno - V^
Granfondo circuito dei Mondiali '76. Impegno
di spesa di € 2.000,00. |
14.5.09 |
|
746 |
8.5.09 |
6° |
Contributo comunale in favore del Gruppo
Folk Città Bianca per la partecipazione alla
iniziativa "Riva viva, viva riva" di Riva
del Garda. € 500,00. |
14.5.09 |
|
747 |
8.5.09 |
4° |
Lavori di allaccio alla rete del gas metano
per la struttura sportiva sita in via M.G.
Palma di proprietà vomunale. Approvazione
preventivo di spesa e relativa liquidazione
alla Società Italcogim Energie spa. Importo
€ 2.174,23. |
14.5.09 |
|
748 |
8.5.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 877,30 per missioni
a Roma del Sindaco, degli Assessori
Buongiorno Agostino e Moro Cosimo e del
funzionario Ing. Federico Ciraci per
l'assolvimento di compiti istituzionali. |
14.5.09 |
|
749 |
8.5.09 |
5° |
Piano di Zona - Fornitura arredamento
completo per gli Uffici di Segretariato
Sociale - Liquidazione in acconto della
fattura della ditta "ARCOS ITALIA" per €
11.280,00. |
14.5.09 |
|
750 |
8.5.09 |
1° |
Conferma incarico del medico competente
dell'Ente - Dr. Fulvio Fornaro -
Approvazione schema di contratto - Impegno
di spesa di € 3.570,00 dal 1.6.09 al
31.12.09 e di € 2.550,00 sul bialncio
pluriennale 2009/2011. |
14.5.09 |
|
751 |
11.5.09 |
7° |
Liquidzione compensi al personale del 7°
Settore "polizia Municipale" € 3.377,34.
Straordinario gennaio-marzo 2009. |
14.5.09 |
|
752 |
11.5.09 |
7° |
Festeggiamenti in onore di S. sebastinao,
Protettore della Polizia Municipale -
Liquidazione catering € 500,00. |
14.5.09 |
|
753 |
11.5.09 |
4° |
Adesione alliniziativa "Spiagge e fondali
puliti Clean Up the Med 2009". Contributo
per l'acquisto di materiale promozionale €
50,00. |
14.5.09 |
|
754 |
12.5.09 |
4° |
Progetto "Parco archeologico e naturale di
Agnano" - Intrvento finanziato nell'ambito
del PIS n. 11 Itinerario Turistico-Culturale
BAROCCO PUGLIESE - Misura 2.1 POR Puglia
2000-2006. Approvazione e liquidazione saldo
per la Direzione Lavori e Coordinamento
della Sicurezza in dase di esecuzione e
raggruppamento tecnici esterni incaricati -
€ 31.537,32. |
14.5.09 |
|
755 |
12.5.09 |
4° |
Realizzazione di riserva naturale presso
Lido Morelli a Ostuni - Servizi a supporto
della fruibilità dell'istituenda area
protetta regionale - PIS n. 11 Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO PUGLIESE -
Approvazione 3° SAL e relativo certificato
di pagamento del certificato di regolare
esecuzioone e liquidazione saldo alla ditta
Eredi Sale Antonio srl per lavori di
ristrutturazione Casa del Parco ex Stazione
F.S. - Fontevecchia - € 28.174,01. |
14.5.09 |
|
756 |
12.5.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.057,60 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
14.5.09 |
|
757 |
12.5.09 |
6° |
Festa della Madonna della Nova -
Liquidazione contributo € 600,00. |
14.5.09 |
|
758 |
12.5.09 |
6° |
Iniziativa del 1° Maggio 2009 in P.za
Libertà - Liquidazione € 5.000,00. |
14.5.09 |
|
759 |
12.5.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto "Affido e adozioni"
- Conferimento incarico con contratto
co.co.co.. |
14.5.09 |
|
760 |
12.5.09 |
5° |
Piano di Zona: progetto n. 4 bis:
"Contributi per la casa" - Bando per
l'assegnazione di n. 11 contributi per
l'acquisto per la 1^ casa - Conclusione del
procedimento istruttorio ed approvazione
definitva delle graduatorie e degli elenchi
degli esclusi. |
14.5.09 |
|
761 |
12.5.09 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore -secondo bimestre
2009 per un importo di € 707,22. |
14.5.09 |
|
762 |
12.5.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Impegno di spesa per gita a S.
Giovanni Rotondo per un importo di €
1.000,00 di cui € 250,00 anticipazione
all'Economo Comunale. |
14.5.09 |
|
763 |
12.5.09 |
5° |
Servizio di assistenza informatica gestione
programma invalidità civile. |
14.5.09 |
|
764 |
12.5.09 |
2° |
Realizzazione di un parcheggio in località
Villanova - Stralcio del progetto di
Ristrutturazione del Porto Turistico di
Villanova - Determina a contrarre -
Indizione gara. |
14.5.09 |
|
765 |
12.5.09 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 3° settore
2°bimestre 2009. € 1.340,32. |
14.5.09 |
|
766 |
13.5.09 |
5° |
Servizio asilo nido. Liquidazione fatture di
€ 279,00. |
14.5.09 |
|
767 |
13.5.09 |
1° |
Acquisto postazioni di tabelloni per la
propaganda elettorale. Affidamento fornitura
ditta PB spa per un importo di € 7.800,00 -
Elezioni del 6 e 7 giugno 2009. |
14.5.09 |
|
768 |
13.5.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di marzo
2009 alla Soc. Coop. Sociale "Il Cammino"
per la gestione del canile/rifugio sito in
Ostuni alla C.da barbagianni di e 4.603,50. |
14.5.09 |
|
769 |
13.5.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di aprile
2009 alla Soc. Coop. Sociale "Il Cammino"
per la gestione del canile/rifugio sito in
Ostuni alla C.da barbagianni di e 4.603,50. |
14.5.09 |
|
770 |
13.5.09 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti "Laboratorio Ostuni
Città Ragazzi". Liquidazione fatture per un
importo di e 278,64. |
14.5.09 |
|
771 |
13.5.09 |
2° |
Liquidazione spese e competenze di
domiciliazione in favore dell'Avv. Angelo
vantaggiato del foro di Lecce -
Domiciliazioni anno 2008 - Importo €
11.219,56. |
14.5.09 |
|
772 |
13.5.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria strade
esterne al centro abitato. Importo progetto
€ 210.000,00. Assunzione impegno di spesa di
€ 3.683,70 per il completamento del
finanziamento dell'opera. |
14.5.09 |
|
773 |
13.5.09 |
1° |
Liquidazione fattura al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione Ing.
Oronzo Cellie - € 2.973,60. |
14.5.09 |