DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 06.03 AL 12.03.2008

in pubblicazione per dieci giorni

N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
351 6.3.08 Manifestazione Pro - UNITALSI: concessione contributo par ad € 300,00. 13.3.08
352 6.3.08 DPR 309/90 - Intervento per la lotta alla tossicodipendenza. 3^ annualità. Liquidazione compenso ad esperti di laboratorio di € 6.196,80. 13.3.08
353 6.3.08 Incremento indice ISTAT per l'anno 2008 da applicare sulle rette per minori. Impegno di € 1.300,00. 13.3.08
354 6.3.08 Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 1.098,87 al Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. 13.3.08
355 6.3.08 Gestione impianto sportivo comunale di via Giovanni XXIII° - Adeguamento indici ISTAT canone di gestione anno 2008. € 1.786,55. 13.3.08
356 6.3.08 Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili € 2.617,00. 13.3.08
357 6.3.08 Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 438,60 all'Hotel Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. 13.3.08
358 6.3.08 Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 - Servizio di propaganda elettorale mediante affissioni e di arredo ed illuminazione dei seggi elettorali - Impegno di spesa e approvazione dei disciplinari € 18.976,69. 13.3.08
359 6.3.08 Allontanamento per gestazione e puerperio ai sensi della L. 1204/71 a dipendente Cat. C. 13.3.08
360 6.3.08 Affidamento "Interventi di piccola manutenzione della egnaletica stradale orizzontale e verticale complementare e manutenzione delle transenne metalliche in dotazione al Comune di Ostuni" - Determina a contrarre - Indizione gara. 13.3.08
361 6.3.08 Interventi della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici. Eventuale sostutuzione degli impianti semaforici. Importo a base di gara € 143.333,337 oltre IVA - Determina a contrarre - Indizione gara. 13.3.08
362 6.3.08 Lavori di manutenzione straordinaria stradale dell'area ricompresa tra Viale Pola, Via C. Alberto, Via P.S. Tamborrino, Via L. Pepe e Via Pomes - Importo a base di gara € 342.242,78 oltre € 1.666,66 per oneri per la sicurezza oltre IVA - Determina a contrarre - Indizione gara. 13.3.08
363 6.3.08 Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi C.so Mazzini. Determina a contrarre e indizione gara. 13.3.08
364 6.3.08 Lavori di completamento degli interventi di manutenzione straordinaria stradale dell'area ricompresa tra Viale Pola, Via Di Vittorio, Via Villafranca e Via O.P. Orlando. Determina a contrarre e indizione gara. 13.3.08
365 6.3.08 Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL Alto Salento - Misura 1.4.4 - Realizzazione di itinerari ciclabili e ippovie - L'attrezzamento di aree di sosta e di osservazione naturalistica - Affidamento alla ditta EdilNobile srl - Importo € 20.000,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza. 13.3.08
366 6.3.08 Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL Alto Salento - Misura 1.4.2 - Aumento dell'areale naturalistico delle aree protette - Schermature verdi a protezione dell'area umida di Lido Morelli - Affidamento alla ditta Francioso Vittorio - Importo € 16.490,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza. 13.3.08
367 6.3.08 Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL Alto Salento - Misura 1.4.2 - Ripristino di biotopi in stato di degrado - La Collina di S. Maria d'Agnano - Affidamento alla ditta Francioso Vittorio - Importo € 9.894,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza. 13.3.08
368 6.3.08 Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL Alto Salento - Misura 1.4.2 - Corridoi di connessione - Realizzazione di n. 2 interventi lungo la scarpata murgiana presso S. Maria d'Agnano - Affidamento alla ditta Francioso Vittorio - Importo € 11.231,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza. 13.3.08
369 6.3.08 Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL Alto Salento - Misura 1.4.2 - Costruzione di corridoi faunistici - L'attraversamento della SS 379 - 2 interventi - Affidamento alla ditta Francioso Vittorio - Importo € 16.179,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza. 13.3.08
370 7.3.08 Società Publinforma srl - Liquidazione fatture n. 2007/1953 del 27.12.07 e 2008/0283 del 20.2.08. Importo € 3.039,88. 13.3.08
371 7.3.08 Contributio per acquisto climatizzatori - Anno 2007 - Pagamento ai beneficiari. € 3.537,00. 13.3.08
372 7.3.08 Liquidazione fattura n. 29 del 31.1.08 a favore dell'ANUTEL quale contributo spese di partecipazione al corso di formazione per messi notificatori. € 520,00. 13.3.08
373 7.3.08 Interventi di recupero e di rifunzionalizzazione del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale annesso alla Chiesa di S. Vito Martire II° Lotto finanziato con APG."Accelerazione delle spese nelle aree urbane" - Impresa appaltatrice IMER SERVICE srl da Martina Franca. Approvazione IV° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento di € 241.120,00. 13.3.08
374 7.3.08 Direzione Didattica 2° Circolo "Vitale": autorizzazione avvio progetto PON obiettivo 1 e relativa attivazione servizio mensa. 13.3.08
375 7.3.08 Lavori in economia da eseguire secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR 554/99 e regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione fattura ditta Ediart sas di Parisi Giuseppe & C. da Ostuni. Importo € 1.413,50. 13.3.08
376 7.3.08 Concessione gg. 3 di permesso retribuito mensile ai sensi della L. 104/92, artt. 33 comma 3 a dipendente Cat. C. 13.3.08
377 7.3.08 Art. 3 della L.R. 20.12.84 n. 54: approvazione bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del modello di domanda di partecipazione. 13.3.08
378 7.3.08 Liquidazione di € 8.400,00 per informazione amministrativa con emittenti radiotelevisive con sede in Ostuni - 2° semestre 2007. 13.3.08
379 7.3.08 Pagamento gettoni di presenza componenti Comitato Pari Opportunità relativi all'anno 2007 per un totale di € 1.735,20. 13.3.08
380 7.3.08 Liquidazione di € 1.890,00 per attività del Comitato pari opportunità relative all'anno 2007. 13.3.08
381 7.3.08 Impegno di spesa di € 1.500,00 per attività Comitato pari opportunità - Anticipazione all'Economo. 13.3.08
382 7.3.08 Tatro Pubblico Pugliese: stagione teatrale 2007-2008 - Impegno di spesa per un importo pari a € 6.840,00. 13.3.08
383 7.3.08 Punto di Primo Soccorso Estivo anno 2007: liquidazione fattura per un importo di € 2.010,00. 13.3.08
384 10.3.08 Erogazione contributo mensile all'Associazione Sportiva "Laboratorio del Benessere". Liquidazione contributo di € 2.400,00 per il periodo novembre-dicembre 2007 e gennaio-febbraio 2008. 13.3.08
385 10.3.08 Iniziative di carnevale 2008. Liquidzione € 3.l750,00. 13.3.08
386 10.3.08 Associazione AIFO - XII° Convegno Internazionale "L'AMORE POLITICO" Roma 7-9 dicembre 2007. Contributo € 4.000,00. 13.3.08
387 10.3.08 L.R. n. 13/02. Rimborso spese di trasporto presso centro di Riabilitazione € 40,00. 13.3.08
388 10.3.08 Anziani ospiti della casa di Riposo comunale secondo il dettato dell'art. 17 del Contratto di Appalto. 13.3.08
389 10.3.08 Liquidazione lavoro straordinario al personale 5° Settore - 1° bimestre 2008 per un importo di € 787,43. 13.3.08
390 10.3.08 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del 1° Settore - 1° bimestre 2008 - € 3.540,16. 13.3.08
391 10.3.08 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per Assistenza agli Organi Istituzionali - 1° bimestre 2008 - € 1.315,88. 13.3.08
392 10.3.08 Ordinanza del Tribunale di Brindisi - Ufficio Lavoro - n. 2439/07 R.G. depositata il 16.8.07 - Integrazione della liquidazione delle spese di giudizio disposta con determina dirigenziale n. 102 del 22.1.08 € 206,54. 13.3.08
393 10.3.08 Approvazione Capitolato d'Appalto e Bando di gara per l'attivazione di un Centro socio-riabilitativo - Area Salute Mentale in attuazione del Progetto n. 20 del Piano Sociale di Zona. 13.3.08
394 10.3.08 Riduzione trattamento economico ai sensi art. 21 comma 7 lett. c) del CCNL 6.7.95 a dipendente Cat. B. 13.3.08
395 10.3.08 Liquidazione spese di € 330,00 per le attività del centro per Diversamente Abili "Arcobaleno". 13.3.08
396 10.3.08 Punto di Primo Soccorso Estivo anno 2007: liquidazione fattura per un importo di € 5.001,81. 13.3.08
397 11.3.08 D.Lgs 18.8.00 n. 267 - Rimborso Oneri per espletamento mandato amministrativo € 7.454,46. 13.3.08
398 11.3.08 Acquisto n. 1 pacchetto di quattro giornate di studio per la formazione del personale anno 2008 dalla ditta EDK Editore srl di Torriana - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 700,00. 13.3.08
399 12.3.08 Iniziativa musicale presso il Cinema Teatro Roma. Liquidazione € 2.016,00. 13.3.08
   
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