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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 27.9.07 AL
3.10.07 |
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In
pubblicazione dal 4.10.2007 al
14.10.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1327 |
27.9.07 |
4° |
Impegno di
spesa per servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani prodotti
nell'ambito del Comune di Ostuni per
i mesi di settembre ed ottobre 2007
di € 250.000,00. |
4.10.07 |
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1328 |
27.9.07 |
4° |
Liquidazione
corrispettivi spettanti per il mese
di luglio 2007 alla ditta
Francavilla Ambiente S.c. arl da
capurso per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di € 107.714,76. |
4.10.07 |
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1329 |
27.9.07 |
7° |
Servizio di
collaborazione nei pressi degli
istituti primari della città -
Liquidazione € 7.286,29: premio
assicurativo relativo al mese di
febbraio 2007; contributo per il
servizio reso nel periodo
gennaio-giugno 2007. |
4.10.07 |
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1330 |
27.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti presso l'edificio
scolastico "S. Carlo Borromeo".
Ditta EdilArt di Parisi Giuseppe da
Ostuni . Importo € 4.400,00. |
4.10.07 |
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1331 |
27.9.07 |
4° |
Lavori in
economia da eseguire secondio le
procedure ex artt. 88 e 144 DPR
554/99 e Regolamento Comunale
approvato con delibera di CC n. 28
del 30.6.03. Liquidazione fattura
ditta Fina Antonio da S. Vito dei
Normanni. Importo € 990,00. |
4.10.07 |
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1332 |
27.9.07 |
1° |
Impegno di
spesa di € 288,00 per acquisto di n.
1 hard disk per server Ufficio
Tributi. |
4.10.07 |
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1333 |
27.9.07 |
4° |
Sistemazione
di aree a verde: scuola elemetare "Pessina",
villetta "Cristo Re" e scula media
"O. Barnaba". Importo progetto €
200.000,00 - Impresa Flore Antonio
da Ostuni. Approvazione conto
finale, certificato di regolare
esecuzione con liquidazione residuo
credito all'impresa e saldo
competenze professionali al
progettista e DD.LL. per un importo
complessivo pari a € 12.882,74. |
4.10.07 |
|
1334 |
27.9.07 |
2° |
Gara ufficiosa
per acquisto n. 2 motocicli per il
Corpo di P.M. - Importo a base di
gara € 8.080,83 oltre IVA -
Determina a contrarre - Indizione
gara. |
4.10.07 |
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1335 |
27.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di fornitura e posa in opera
di condizionatori d'aria a pompa di
calore presso l'UTC di palazzo di
Città - Ditta Tecnoclima srl da
Ostuni. Importo € 4.800,00. |
4.10.07 |
|
1336 |
27.9.07 |
4° |
Missione ad
Assisi in onore del Santo Patrono
d'Italia nei giorni 3 e 4 ottobre
2007 - Impegno di spesa -
Anticipazione all'Economo. |
4.10.07 |
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1337 |
27.9.07 |
2° |
Concessione
area cimiteriale per costruzione
sepoltura privata nel locale
cimitero comunale al Sig. Camassa
Vincenzo - Contratto rep. N. 2530
del 29.9.07 - Svincolo Polizza
Fidejussoria n. 1201033 del 26.6.07. |
4.10.07 |
|
1338 |
27.9.07 |
1° |
Determinazione
dirigenziale n. 1227 del 5 settembre
2007. Rettifica. |
4.10.07 |
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1339 |
28.9.07 |
4° |
Redazione del
Piano di Zonizzazione Acustica e del
Piano di Risanamento Acustico del
territorio comunale - Intervento
cofinanziato nell'ambito del POR -
Puglia 2000-2006 - Asse V - Misura
5.2 - Azione 4a. Liquidazione di
spesa € 33.480,00. |
4.10.07 |
|
1340 |
28.9.07 |
6° |
Concerti
musicali di OSTUNI ESTATE e Feste
Patronali 2007. Pagamento oneri per
i servizi dei VV.FF.. |
4.10.07 |
|
1341 |
28.9.07 |
1° |
Assunzione a
tempo determinato di educatore asilo
nido in sostituzione del personale
assente dal servizio. Impegno di
spesa € 1.500,00. |
4.10.07 |
|
1342 |
28.9.07 |
5° |
Servizio
Civile nazionale: approvazione
elenco candidati. |
4.10.07 |
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1343 |
28.9.07 |
5° |
Corso di ballo
per anziani frequentanti il Centro
Ricreativo per anziani "Il filo di
Arianna": liquidazione fattura per
un importo di € 1.080,00. |
4.10.07 |
|
1344 |
28.9.07 |
5° |
progetti per
l'impiego di volontari in servizio
civile. Impegno di spesa per
servizio di formazione e
monitoraggio anno 2007. € 5.500,00. |
4.10.07 |
|
1345 |
28.9.07 |
7° |
Contratto
annuale manutenzione software
"Concilia/3" - Canone anno 2007 -
Impegno e liquidazione. |
4.10.07 |
|
1346 |
28.9.07 |
7° |
Acquisto
transenne metalliche per il Comando
di P.M. - Anno 2007 - Liquidazione
fattura € 2.964,00. |
4.10.07 |
|
1347 |
28.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
alla scala di sicurezza antincendio
ubicata presso la Scuola media "S.
Giovanni Bosco" - Ditta P.B. srl da
Ostuni. Importo € 4.500,00. |
4.10.07 |
|
1348 |
1.10.07 |
2° |
Procedura
negoziata per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza degli impianti
di P.I. nel centro urbano -
annualità 2006 - CIG 0079896C40 -
Importo dei lavori a base d'asta €
92.836,00 esclusa IVA oltre €
1.000,00 comprensivi di IVA per gli
oneri per la sicurezza - Determina a
contrarre - Indizione gara. |
4.10.07 |
|
1349 |
1.10.07 |
2° |
Procedura
negoziata per l'esecuzione dei
lavori di rifacimento via Cairoli e
via Siccoda - CUP F57H06000470004 -
Importo lavori Cat. OG3 € 35.572,89
esclusa IVA oltre € 1.000,00 esclusa
IVA per oneri per la sicurezza -
Determina a contrarre - Indizione
gara. |
4.10.07 |
|
1350 |
1.10.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 4.9 al 28.9.07 €
7.686,64. |
4.10.07 |
|
1351 |
27.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di realizzazione di
marciapiede in via camassa in
prossimità dell'immobile della
Sig.ra Menna Maria Tiziana Rosaria -
Ditta Giannotte Angelo da Ostuni.
Importo € 1.100,00. |
4.10.07 |
|
1352 |
27.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di rimozione e sostituzione
di scarico fognante fontana pubblica
sita in Vico de Benedictis - Ditta
Giannotte Angelo da Ostuni - Importo
€ 935,00. |
4.10.07 |
|
1353 |
27.9.07 |
4° |
Lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza
e risanamento igienico sanitario e
strutturale Scuola Media O. Barnaba.
Importo opere € 850.000,00 -
Appalatatore Ponteggi Brindisi srl
da Fasano . Approvazione X° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 13.070,00. |
4.10.07 |
|
1354 |
27.9.07 |
4° |
Lavori in
economia da eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144 DPR n.
554/99 e successivo Regolamento
Comunale approvato con delibera di
CC n. 28 del 30.6.03. Provvedimenti. |
4.10.07 |
|
1355 |
1.10.07 |
3° |
Invio degli
avvisi di pagamento TARSU per il
tramite di Poste Italiane spa.
Impegno di spesa di € 10.000,00. |
4.10.07 |
|
1356 |
1.10.07 |
4° |
Parco
Archeologico e naturale di Agnano -
Intervento finanziato nell'ambito
del PIS n. 11 Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - Misura 2.1 POR PUGLIA
2000-2006 - Approvazione nuovo
quadro economico riderminato. |
4.10.07 |
|
1357 |
1.10.07 |
3° |
Liquidazione e
ripartizione proventi diritti di
segreteria 3° trimestre 2007 €
8.917,15. |
4.10.07 |
|
1358 |
1.10.07 |
7° |
Sistema
elettronico di accesso nel centro
Storico: impegno di spesa €
2.000,00; ripristino impianto
retrattile. |
4.10.07 |
|
1359 |
1.10.07 |
2° |
Procedura
negoziata per la esecuzione dei
lavori di "Realizzazione di un
condotta per l'irrigazione delle
aree verdi urbane" - Importo a base
di gara € 40.554,09 esclusa IVA
oltre € 2.000,00 inclusa IVA per
oneri per la sicurezza - Determina a
contrarre - Indizione gara. |
4.10.07 |
|
1360 |
1.10.07 |
2° |
Procedura
negoziata per la esecuzione dei
lavori di ripristino corpo stradale
danneggiato dagli eventi alluvionali
del 28 e 29 settembre 2003 sulla
strada comunale n. 13 in C.da
Grisiglio - Importo lavori Cat. OG3
€ 77.370,02 esclusa IVA oltre €
500,00 inclusa IVA per oneri per la
sicurezza - CIG 0080141670 -
Determina a contrarre - Indizione
gara. |
4.10.07 |
|
1361 |
1.10.07 |
2° |
Procedura
aperta per la esecuzione dei lavori
di realizzazione di "Pista
ciclopedonale Lamasanta-Lamaforca" -
POR 2000-2006 - Misura 5.2 - Azione
3b "Servizi per il miglioramento
della qualità dell'ambiente nelle
aree urbane Azione 3b - Importo a
base di gara € 645.344,05 esclusa
IVA oltre € 6.453,44 esclusa IVA -
Determina a contrarre - Indizione
gara. |
4.10.07 |
|
1362 |
27.9.07 |
4° |
Lavori di
verniciatura, revisione e restauro
degli infissi interni all'Asilo Nido
ex OMNI sito in L.go Bianchieri.
Liquidazione a saldo alla ditta
EdilNobile da Ostuni. Importo €
3.530,40. |
4.10.07 |
|
1363 |
2.10.07 |
2° |
Affidamento
servizio pulizia, funzionamento e
sorveglianza dei bagni pubblici siti
nel centro urbano - Nomina
Commissione di gara. |
4.10.07 |
|
1364 |
2.10.07 |
2° |
Affidamento
servizio pulizia degli Uffici
Comunali ed altri edifici pubblici -
Nomina Commissione di gara. |
4.10.07 |
|
1365 |
2.10.07 |
6° |
Liquidazione
contributo all'Associazione "AS
KiKers" per la partecipazione al
torneo di calcio di Darmstadt
(Germania). € 300,00. |
4.10.07 |
|
1366 |
2.10.07 |
3° |
Liquidazione
spese di € 12.334,60 per acquisto
testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico amministrative per
gli Uffici Comunali anno 2007 |
4.10.07 |
|
1367 |
2.10.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 1.596,45 relative
ai mesi di agosto e settembre 2007. |
4.10.07 |
|
1368 |
2.10.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 485,04
alla ditta Supermercati Sgura srl di
Ostuni. |
4.10.07 |
|
1369 |
2.10.07 |
2° |
Sentenza n.
3022/07 del TAR Puglia, 1^ Sezione
di Lecce, sul ricorso n. 2210/04
proposto da Varisco Sandra c/Comune
di Ostuni /Regione Puglia/Medica
Sud/Tatò Ilaria. Impegno di spesa e
liquidazione € 2.754,00. |
4.10.07 |
|
1370 |
2.10.07 |
2° |
Procedimento
penale n. 1732 RGNR n. 184/02 RGT-PM
definitosi con sentenza di
assoluzione emessa in data 25.5.04
deposiatata in Cancelleria il
27.6.06 dal GOT del tribunale di
Brindisi - Sezione distaccata di
Ostuni. Rimborso sepse processuali
al Prof. Lorenzo Cirasino già
Sindaco del Comune di Ostuni.
Liquidazione € 4.261,81. |
4.10.07 |
|
1371 |
2.10.07 |
2° |
Liquidazione
competenze all'Arch. Sergio Pacella
CTU nella causa civile dinanzi alla
2^ Sezione Penale della Corte
d'Appello di lecce n. 749/01 RG
Milone Luigi + 2 c/Comune di Ostuni
€ 1.617,51. |
4.10.07 |
|
1372 |
2.10.07 |
2° |
Impegno di
spesa e liquidazione competenze all'Ing.
Francesco Negro CTU nella causa
civile dinanzi alla 2^ Sezione
Penale della Corte d'Appello di
Lecce n. 594/20034 RG Anglani Rocco
Antonello c/Comune di Ostuni €
2.713,291. |
4.10.07 |
|
1373 |
2.10.07 |
2° |
Sentenza del
TAR Puglia, 1^ Sezione di Lecce, n.
3275/05 e n. 3276/05 sui ricorsi n.
673/05 e n. 674/05 proposti dalla
Soc. La Pineta srl c/Comune di
Ostuni - Impegno di spesa e
liquidazione in favore dell'Avv.
Gabriella Spada delle spese
processulai € 2.920,82. |
4.10.07 |
|
1374 |
3.10.07 |
4° |
Lavori di
urgenza apposizione opere
provvisionali di puntellamento preso
l'immobile sito in Ostuni situato
fra Viale Pola e Via D. V.
Continelli 69. Liquidazione fattura
alla ditta EdilArt sas per un
importo pari a complessive € 286,00. |
4.10.07 |
|
1375 |
2.10.07 |
1° |
Liquidazione
contributo all'Associazione
Culturale "Attacchi d'Epoca" per lo
svolgimento della Festa
dell'Italianità del 28 agosto 2007.
€ 1.000,00. |
4.10.07 |
|
1376 |
3.10.07 |
3° |
Adesione al
Consorzio Energia Veneto - CEV -
Provvedimenti. |
4.10.07 |
|
1377 |
2.10.07 |
4° |
Rettifica
determinazione dirigenziale n.
1308/07 avente per oggetto:
"Completamento dei lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza
e risanamento igienico e strutturale
Scuole Elementari Giovanni XXIII°.
Importo progetto € 400.000,00 -
Approvazione progetto esecutivo e
provvedimenti connessi". |
4.10.07 |
|
1378 |
3.10.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali
eseguiti secondo il Regolamento
Comunale per lavori da eseguire in
economia - delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione fatture alle
ditte Nuova Vetreria Semerano da
Ostuni e Loconsole P.V.A. da Torre a
Mare (BA). Importo € 702,00. |
4.10.07 |
|
1379 |
3.10.07 |
6° |
Spettacoli
organizzati in compartecipazione
alla Società Delta Concerti di Bari
- Liquidazione € 22.200,00. |
4.10.07 |